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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001405
Monto de la Factura
₲ 6.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45500
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.647.363

Retención DNCP
₲ 24.910
Retención IVA
₲ 190.636
Retención Renta
₲ 127.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-154366
Monto Contrato
₲ 17.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.560.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.560.861

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339179
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos, Tinta y Tóner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4