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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0004054
Monto de la Factura
₲ 5.060.500
Nro. Solicitud de Transferencia
91499
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2018
Fecha de la Transferencia
31-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.812.443

Retención DNCP
₲ 18.034
Retención IVA
₲ 138.014
Retención Renta
₲ 92.009
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOPAR COMERCIAL S.A.
RUC
80001551-7
Número de Contrato
45/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-155859
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.616.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.616.320

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346875
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTORES FUERA DE BORDA PARA EL COMAR
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3