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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020173
Monto de la Factura
₲ 3.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115133
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.646.591

Retención DNCP
₲ 14.384
Retención IVA
₲ 27.805
Retención Renta
₲ 111.220
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-155349
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.364.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.364.559

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343598
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE PASAJES TERRESTRES, NACIONALES E INTERNACIONALES- AD REFERÉNDUM"
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2