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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0030587
Monto de la Factura
₲ 840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50788
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
06-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 836.945

Retención DNCP
₲ 3.055
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
39/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-154375
Monto Contrato
₲ 41.568.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.974.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.974.791

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342485
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3