Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0062089
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.400.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            98684
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-07-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            05-09-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-09-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.282.356
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 8.553
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 65.455
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 43.636
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
        
                                    RUC
                            
            80031893-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            Poliza
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12005-18-158678
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 26.300.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 25.010.821
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 25.010.821
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            346756
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Primas y Gastos de Seguro para Vehículos.-
        
                                    Convocante
                            
            Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando del Ejercito Uoc 2
        