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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006015
Monto de la Factura
₲ 168.250
Nro. Solicitud de Transferencia
109036
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
07-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.638

Retención DNCP
₲ 612
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
88/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-159864
Monto Contrato
₲ 21.713.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.582.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.582.349

Datos de la Licitación

ID de Licitación
349818
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3