Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0012430
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 6.654.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            124109
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-09-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            05-10-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            08-10-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 6.327.833
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 23.712
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 181.473
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 120.982
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            VELUTE S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80048348-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            97/2018
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12005-18-160574
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 40.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 38.039.273
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 38.039.273
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            349936
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE CATERING Y ADQUISICION DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES
        
                                    Convocante
                            
            Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando de la Armada Uoc 3
        