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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001928
Monto de la Factura
₲ 33.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58936
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
12-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.838.871

Retención DNCP
₲ 119.311
Retención IVA
₲ 913.091
Retención Renta
₲ 608.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TEOBALDO JOEL CABRERA FLEYTAS
RUC
535481-1
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-154362
Monto Contrato
₲ 38.273.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.447.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.447.817

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339166
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicio de Copiado y Encuadernación
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4