Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002025
Monto de la Factura
₲ 1.117.200
Nro. Solicitud de Transferencia
80739
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.113.137

Retención DNCP
₲ 4.063
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TEOBALDO JOEL CABRERA FLEYTAS
RUC
535481-1
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-154362
Monto Contrato
₲ 38.273.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.447.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.447.817

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339166
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicio de Copiado y Encuadernación
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4