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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001957
Monto de la Factura
₲ 696.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145644
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 693.469

Retención DNCP
₲ 2.531
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-162067
Monto Contrato
₲ 57.547.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.242.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.242.976

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351125
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos de Laboratorio, Instrumentales y Medicamentos Varios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4