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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-021-0000664
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91764
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
28-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.825.782

Retención DNCP
₲ 10.582
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 81.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-160028
Monto Contrato
₲ 15.078.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.520.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.520.423

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339570
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4