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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001342
Monto de la Factura
₲ 3.480.340
Nro. Solicitud de Transferencia
158532
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.309.740

Retención DNCP
₲ 12.403
Retención IVA
₲ 94.918
Retención Renta
₲ 63.279
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON DANIEL MALDONADO GALEANO
RUC
1708151-3
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-161642
Monto Contrato
₲ 28.866.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.274.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.274.933

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346367
Nombre de la Licitación
Adquisiciónde Utiles de Oficinas
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2