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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000599
Monto de la Factura
₲ 7.116.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165638
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.702.754

Retención DNCP
₲ 25.100
Retención IVA
₲ 194.073
Retención Renta
₲ 194.073
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Genaro Andres Pineda Enciso
RUC
2677205-1
Número de Contrato
35-36
Código de Contratación (CC)
CD-12004-19-176131
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.729.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.729.214

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366432
Nombre de la Licitación
SEGUNDO LLAMADO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE COPIADOS Y FOTOCOPIADOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores