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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020748
Monto de la Factura
₲ 8.910.199
Nro. Solicitud de Transferencia
188068
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.776.416

Retención DNCP
₲ 34.783
Retención IVA
₲ 49.500
Retención Renta
₲ 49.500
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
Nº 07-18
Código de Contratación (CC)
CD-23021-18-167348
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.181.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.874.111

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344950
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LA SEAM
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible