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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003783
Monto de la Factura
₲ 24.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102924
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
07-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.606.255

Retención DNCP
₲ 84.655
Retención IVA
₲ 654.545
Retención Renta
₲ 654.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
09/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12003-20-190586
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.606.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.606.255

Datos de la Licitación

ID de Licitación
382879
Nombre de la Licitación
Adquisición de Lavamanos portátil tipo tambor
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES