Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005864
Monto de la Factura
₲ 6.626.880
Nro. Solicitud de Transferencia
134677
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
04-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.242.039
Retención DNCP
₲ 23.375
Retención IVA
₲ 180.733
Retención Renta
₲ 180.733
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
12/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-158052
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.859.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.859.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339714
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura
