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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0028340
Monto de la Factura
₲ 65.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81253
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.669.701

Retención DNCP
₲ 234.844
Retención IVA
₲ 1.797.273
Retención Renta
₲ 1.198.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80004049-0
Número de Contrato
POLIZA
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-157113
Monto Contrato
₲ 65.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.669.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.669.701

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345934
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguros de Vehiculos
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia