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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000158
Monto de la Factura
₲ 942.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181247
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 887.295

Retención DNCP
₲ 3.323
Retención IVA
₲ 25.691
Retención Renta
₲ 25.691
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
12/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-161439
Monto Contrato
₲ 21.573.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.288.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.288.485

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345428
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Ferretería, Plomeria y Artículos de Plásticos
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia