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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0163542
Monto de la Factura
₲ 1.259.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31433
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.185.887

Retención DNCP
₲ 4.441
Retención IVA
₲ 34.336
Retención Renta
₲ 34.336
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
17/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-158890
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.885.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.885.727

Datos de la Licitación

ID de Licitación
348616
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos Marca Hyundai e Isuzu
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo