Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0163542
Monto de la Factura
₲ 1.259.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31433
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.185.887
Retención DNCP
₲ 4.441
Retención IVA
₲ 34.336
Retención Renta
₲ 34.336
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
17/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-158890
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.885.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.885.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348616
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos Marca Hyundai e Isuzu
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo
