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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000145
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120574
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.825.782

Retención DNCP
₲ 10.582
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 81.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE CARLOS OJEDA DUARTE
RUC
2485670-3
Número de Contrato
SFP N° 41/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-164557
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.651.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.651.564

Datos de la Licitación

ID de Licitación
349984
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Servidores SICCA. Plurianual
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas