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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-003-0005868
Monto de la Factura
₲ 32.810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191598
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.904.634

Retención DNCP
₲ 115.730
Retención IVA
₲ 894.818
Retención Renta
₲ 894.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
43/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-168013
Monto Contrato
₲ 32.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.904.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.904.634

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354369
Nombre de la Licitación
Adquisición de Módulos para Central Telefónica
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil