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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001294
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154374
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.064.455

Retención DNCP
₲ 26.455
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 204.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-154788
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.353.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.353.134

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324814
Nombre de la Licitación
Servicios de artes graficas
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional