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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001226
Monto de la Factura
₲ 5.408.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50986
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2019
Fecha de la Transferencia
06-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.093.943

Retención DNCP
₲ 19.075
Retención IVA
₲ 147.491
Retención Renta
₲ 147.491
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-154788
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.353.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.353.134

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324814
Nombre de la Licitación
Servicios de artes graficas
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional