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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001625
Monto de la Factura
₲ 12.446.100
Nro. Solicitud de Transferencia
163698
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.723.321

Retención DNCP
₲ 43.901
Retención IVA
₲ 339.439
Retención Renta
₲ 339.439
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-163093
Monto Contrato
₲ 12.446.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.723.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.723.321

Datos de la Licitación

ID de Licitación
349914
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMA DE PAPEL Y UTILES DE OFICINAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Agencia Espacial del Paraguay