Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0001738
Monto de la Factura
₲ 14.579.026
Nro. Solicitud de Transferencia
168660
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.732.382
Retención DNCP
₲ 51.424
Retención IVA
₲ 397.610
Retención Renta
₲ 397.610
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
13/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-157115
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.009.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.009.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345766
Nombre de la Licitación
Servicio de Televisión por Cable
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil