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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0038956
Monto de la Factura
₲ 1.229.580
Nro. Solicitud de Transferencia
49065
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2019
Fecha de la Transferencia
03-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.225.109

Retención DNCP
₲ 4.471
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-163805
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.194.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.194.137

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351711
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud