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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020418
Monto de la Factura
₲ 3.227.383
Nro. Solicitud de Transferencia
192643
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.097.086

Retención DNCP
₲ 12.217
Retención IVA
₲ 23.621
Retención Renta
₲ 94.459
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-153210
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.573.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.573.499

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339693
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes