Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019755
Monto de la Factura
₲ 2.240.876
Nro. Solicitud de Transferencia
148283
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.153.106
Retención DNCP
₲ 8.522
Retención IVA
₲ 13.357
Retención Renta
₲ 65.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-153210
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.573.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.573.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339693
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes
