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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011655
Monto de la Factura
₲ 2.403.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126699
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.345.520

Retención DNCP
₲ 9.420
Retención IVA
Retención Renta
₲ 48.060
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
14/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-156542
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.557.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.557.225

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339476
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PROVISION DE PERIODICOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas