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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005397
Monto de la Factura
₲ 348.400
Nro. Solicitud de Transferencia
76281
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 331.321

Retención DNCP
₲ 1.242
Retención IVA
₲ 9.502
Retención Renta
₲ 6.335
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-155900
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.078.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.078.714

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339252
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Aires Acondicionados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil