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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000605
Monto de la Factura
₲ 2.740.976
Nro. Solicitud de Transferencia
185685
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.581.800

Retención DNCP
₲ 9.668
Retención IVA
₲ 74.754
Retención Renta
₲ 74.754
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-163099
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.814.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.814.775

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341961
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE - 2° LLAMADO
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas