Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0016957
Monto de la Factura
₲ 1.881.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20155
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
14-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.873.476
Retención DNCP
₲ 7.524
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-155704
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.954.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.954.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339850
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periodicos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil