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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-013-0020155
Monto de la Factura
₲ 2.073.500
Nro. Solicitud de Transferencia
52389
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.065.206

Retención DNCP
₲ 8.294
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-155704
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.954.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.954.637

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339850
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periodicos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil