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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017407
Monto de la Factura
₲ 5.312.460
Nro. Solicitud de Transferencia
39000
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2019
Fecha de la Transferencia
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.002.020

Retención DNCP
₲ 20.670
Retención IVA
₲ 144.885
Retención Renta
₲ 144.885
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-166499
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.868.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.868.829

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347463
Nombre de la Licitación
AADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON Y RESMAS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud