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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001441
Monto de la Factura
₲ 3.961.651
Nro. Solicitud de Transferencia
98591
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.767.458

Retención DNCP
₲ 14.118
Retención IVA
₲ 108.045
Retención Renta
₲ 72.030
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-155556
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.931.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.931.732

Datos de la Licitación

ID de Licitación
340974
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo