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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
006-002-0016256
Monto de la Factura
₲ 5.937.800
Nro. Solicitud de Transferencia
183932
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.592.976

Retención DNCP
₲ 20.944
Retención IVA
₲ 161.940
Retención Renta
₲ 161.940
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LUBRICANTES Y CAUCHOS S.A. (LUBRICAUCHO S.A.)
RUC
80019003-3
Número de Contrato
35/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-165391
Monto Contrato
₲ 52.673.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.614.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.614.513

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345864
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas y Camaras de Aire
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar