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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0000051
Monto de la Factura
₲ 14.852.500
Nro. Solicitud de Transferencia
61755
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.124.458

Retención DNCP
₲ 52.929
Retención IVA
₲ 405.068
Retención Renta
₲ 270.045
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CJX SA
RUC
80029835-7
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-155665
Monto Contrato
₲ 29.252.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.736.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.736.019

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345862
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas y Colorantes
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar