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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004377
Monto de la Factura
₲ 7.675.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140668
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.229.292

Retención DNCP
₲ 27.072
Retención IVA
₲ 209.318
Retención Renta
₲ 209.318
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-159458
Monto Contrato
₲ 10.935.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.299.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.299.975

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342867
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas