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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001512
Monto de la Factura
₲ 9.259.110
Nro. Solicitud de Transferencia
162648
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.721.409

Retención DNCP
₲ 32.659
Retención IVA
₲ 252.521
Retención Renta
₲ 252.521
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARNULFO ASUNCION RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
870189-0
Número de Contrato
25/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-160835
Monto Contrato
₲ 59.516.123
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.053.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.053.775

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345333
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Vehículos de la marca MARRUA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar