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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0008786
Monto de la Factura
₲ 11.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192226
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.945.195

Retención DNCP
₲ 40.987
Retención IVA
₲ 316.909
Retención Renta
₲ 316.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EQUIPO MEDICO DE EMERGENCIAS PARAGUAY S.R.L.
RUC
80006450-0
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-159396
Monto Contrato
₲ 58.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.991.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.991.208

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346183
Nombre de la Licitación
Servicio de Área Protegida
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes