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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001458
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124544
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
08-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 600.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
14/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-159229
Monto Contrato
₲ 1.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.800.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
340759
Nombre de la Licitación
CD Nº 08/2018, SERVICIO DE LIMPIEZA, JARDINERIA Y FUMIGACION, A FAVOR DE LA SENABICO.
Convocante
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados