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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013386
Monto de la Factura
₲ 7.936.300
Nro. Solicitud de Transferencia
164111
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.475.417

Retención DNCP
₲ 27.993
Retención IVA
₲ 216.445
Retención Renta
₲ 216.445
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-163393
Monto Contrato
₲ 15.967.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.039.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.039.753

Datos de la Licitación

ID de Licitación
349912
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONÓMICOS Y OBSEQUIOS PROTOCOLARES
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Agencia Espacial del Paraguay