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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001700
Monto de la Factura
₲ 22.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115238
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.758.464

Retención DNCP
₲ 81.536
Retención IVA
₲ 624.000
Retención Renta
₲ 416.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
218
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-157999
Monto Contrato
₲ 69.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.055.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.055.198

Datos de la Licitación

ID de Licitación
338322
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos para vigilancia, seguridad y otros
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional