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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011058
Monto de la Factura
₲ 1.471.800
Nro. Solicitud de Transferencia
82435
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.466.448

Retención DNCP
₲ 5.352
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
29/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-155008
Monto Contrato
₲ 14.411.589
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.771.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.771.309

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331186
Nombre de la Licitación
Insumos para Oficina
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes