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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0004042
Monto de la Factura
₲ 19.109.997
Nro. Solicitud de Transferencia
160648
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.000.112

Retención DNCP
₲ 67.413
Retención IVA
₲ 521.236
Retención Renta
₲ 521.236
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
M Y T IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA S. R. L.
RUC
80060060-6
Número de Contrato
MDS/014/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-161380
Monto Contrato
₲ 79.988.732
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.343.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.343.454

Datos de la Licitación

ID de Licitación
349510
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos Electricos y de Ferretería
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social