Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002189
Monto de la Factura
₲ 1.632.400
Nro. Solicitud de Transferencia
17692
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2019
Fecha de la Transferencia
05-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.626.464
Retención DNCP
₲ 5.936
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
13/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-162929
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.444.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.444.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345520
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados