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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002184
Monto de la Factura
₲ 7.680.400
Nro. Solicitud de Transferencia
17692
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2019
Fecha de la Transferencia
05-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.234.379

Retención DNCP
₲ 27.091
Retención IVA
₲ 209.465
Retención Renta
₲ 209.465
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
13/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-162929
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.444.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.444.855

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345520
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados