Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038051
Monto de la Factura
₲ 2.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47906
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2019
Fecha de la Transferencia
06-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.802.233
Retención DNCP
₲ 10.494
Retención IVA
₲ 81.137
Retención Renta
₲ 81.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
18/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-166053
Monto Contrato
₲ 132.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.907.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.907.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353181
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Fotocopiadoras e Impresoras Canon
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
