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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016348
Monto de la Factura
₲ 13.758.234
Nro. Solicitud de Transferencia
142185
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.943.656

Retención DNCP
₲ 48.529
Retención IVA
₲ 375.225
Retención Renta
₲ 375.224
Multa
₲ 15.600

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-160614
Monto Contrato
₲ 28.103.532
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.585.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.585.773

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345503
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 05/2018 ADQUISICIÓN DE RESMAS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD, UTILES DE OFICINA Y TONER PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación