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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0164021
Monto de la Factura
₲ 50.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101229
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.818

Retención DNCP
₲ 182
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
13/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-162750
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.839.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.839.657

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346587
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py